Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281354 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 281355 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 283925 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281335 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: ALINE MARQUES DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.083.626-88 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 283929 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 283910 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17418-1 | ||
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281336 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574017 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 574023 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 284099 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 283930 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 283926 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 283911 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 283927 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 281361 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 4.245,00 |