Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 573686 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: LUAN APARECIDO SIMOES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.416.946-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
Credor: DAIANE DIAS CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.681.116-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
Credor: SILVANA DE FATIMA PEREIRA BUENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.810.256-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17420-3 | ||
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17416-5 | ||
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 282684 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 282685 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 282686 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 283729 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALINE MARQUES DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.083.626-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 283740 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 283741 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 283730 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 283742 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 283753 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 283760 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 283728 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 283755 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 283754 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 283756 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 283757 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 283762 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.215,00 |