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Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 17416-5
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 573651 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 573628 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 282661 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 282790 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 282791 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 282644 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 573588 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: NAJARA ROCHELLI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.728.516-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 573618 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 283720 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 283721 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 283731 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 573626 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 283713 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 283724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 283722 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 573652 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Total dos pagamentos: 3.060,00