Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 17416-5 | ||
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 573651 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573628 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 282661 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 282790 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282791 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.076-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 282644 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573588 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: NAJARA ROCHELLI RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.728.516-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 573618 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 283720 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 283721 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 283731 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573626 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 283713 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SIDOMAR APARECIDO DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.471.866-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 283724 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 283722 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 573652 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MAURILIO ROBSON MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.611.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 3.060,00 |