Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 9.590,55 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 8.407,62 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 313,08 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 692,29 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.885,19 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.404,54 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 273,17 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 303,21 | |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 81,58 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 427,73 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.675,00 | |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.015,00 | |
Credor: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.503.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E OUTROS ASSUNTOS SOBRE A SAUDE DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.201,91 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 , 3656-1304, ETC |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 460,97 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.442,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 0,28 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 286,51 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 12.553,63 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 6.774,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.788,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 4.443,99 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 11.131,56 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 3.285,24 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 5.904,90 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 745,36 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 729,40 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 6.752,41 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 8.834,09 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 883,20 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 4.151,10 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 5.751,95 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 10.230,61 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 2.093,66 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.024,76 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 626,93 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 200,00 | |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 400,00 | |
Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 832,12 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 311,60 | |
Credor: Gabriella Andrade Martins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.487.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA PARA O FORUM DE PARAISOPOLIS, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.876,00 | |
Credor: EMBRATEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 25,00 | |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM OUTROS MUNICIPIOSD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 430,17 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERUBARNAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 546,21 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 428,76 | |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERIÇOS DA SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 428,76 | |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERIÇOS DA SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 24,95 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244 . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 5.601,69 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.119,50 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTINADO AOS SERVI;OS DO CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 325,00 | |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM POUSO ALEGRE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 2.725,00 | |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 349,00 | |
Credor: KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.862/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARBOMATO DE SODIO ANIDRO, BARRILHA PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 291,69 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.975,93 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE ANO E MODELO 2017, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 180,00 | |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 100,00 | |
Credor: WALDAIR DE ASSIS PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.175.116-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, TRANSPORTAR SERVIDORES ETC.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 581,35 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE E OUTROS, PARA MANUTENCAO DOS VEÍCULOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 25,00 | |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, SAO PAULO, VARGINHA, ITAJUBA, POUSO ALEGRE ETC.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 148,00 | |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE.DIVERSAS PEÇAS PARA AS KOMBI HLF-2577 E HLF 1345, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 10,64 | |
Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA., MES DE JUNHO/17 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 211,83 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 100,00 | |
Credor: RODRIGO OZANAN DE PAIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.157.476-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 275,00 | |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBA E POUSO ALEGRE.MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 25,00 | |
Credor: Ronaldo Junior Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBA E POUSO ALEGRE.MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 200,85 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA. PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.775,72 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 8.622,28 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF2577E GOL PZM 7951 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, HLF 1072, RENAUTL PZV 9886 E DUCATO HLF 1076DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 10.870,31 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESELPARA OS VEICULOS : PXZ 1046, PZE 7046, PUQ 8893, HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 , HMG7019 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 157,73 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303,RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 350,00 | |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS DO MOTORISTA, PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 514,17 | |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT/UNO DRIVE, ANO 2017 MODELO 2018, COR BRANCA, PLACA QNC-8488 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE AÇOES DO SUS, ADESAO DO PREGAO 35/2017, CONFORME DECRETO No 1.111 DE 07 DE MAIO DE 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 148,54 | |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: referente a taxa para recebimento de impostos e manutenção de conta. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 475,00 | |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, FIAT STRADA DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.651,02 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Total das anulações: /strong> | 169.983,76 |