Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 783,03 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 3.603,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.572,02 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8.707,09 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 30.574,44 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 340,00 | |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem e reparo de pneus para a manutenção dos veiculos HLF-1345 e HLF -9039,destinados ao Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 0,05 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustível |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.411,00 | |
Credor: PARDAL ELETRONICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.078.511/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇAO EM TORRE DE TV. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.620,00 | |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de oferecimento de aulas de futebol e futsal para os alunos da Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 7.130,44 | |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI HLF2577 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 176,14 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8.427,00 | |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS. |
Total das anulações: /strong> | 94.344,61 |