Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573175 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573174 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 16683-9
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 16683-9
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573173 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: José Carlos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 412.065.926-72
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573163 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMAURI MARQUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 282552 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573172 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573171 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 573160 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573148 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573144 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573145 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573147 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573151 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 573146 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 573147 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 283285 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: 283286 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 283287 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 283287 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 283293 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 425,00
Nº do documento: 283290 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 283292 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 283295 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.800,00