Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573175 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573174 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16683-9 | ||
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16683-9 | ||
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573173 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: José Carlos Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.065.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573163 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 282552 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 573172 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573171 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 573160 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573148 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573144 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 573145 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 573147 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573151 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 573146 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 573147 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 283285 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: 283286 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 283287 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 283287 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 283293 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 283290 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 283292 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 283295 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.800,00 |