Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 283099 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 283101 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 282469 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 283098 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/05/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 283092 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572944 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 283087 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572937 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572934 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 282465 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: APARECIDO DONIZETE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.871.406-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572931 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572932 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572930 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 283078 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3418-5 | ||
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 283085 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 572929 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 282473 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 572918 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal do Idoso | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 281145 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 572943 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 282498 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/05/2015 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 283093 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 283095 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: 283107 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.660,00 |