Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 283099 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 283101 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 282469 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 283098 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 283092 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 572944 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 283087 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 572937 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 572934 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 282465 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: APARECIDO DONIZETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 617.871.406-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 572931 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 572932 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 572930 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 283078 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 283085 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: 572929 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR
CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 282473 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 572918 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.0015.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal do Idoso Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 281145 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 572943 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: 282498 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: 283093 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: 283095 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 975,00
Nº do documento: 283107 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.660,00