Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 283067 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 283068 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 283073 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 282462 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 282461 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 572901 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 573109 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 572902 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 283038 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 283074 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 283077 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 283075 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.125,00 |