Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: GIOVANY NAZARÉ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.843.166-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 572687 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 572687 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.366-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 572695 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282328 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ALINE SUELLEN MARQUES DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.173.006-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 282325 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572699 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: MARISA APARECIDA LIMA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.503.626-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572696 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572694 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: LUCIA MARIA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.812.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572693 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 282779 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 282796 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 282327 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 572698 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572682 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 282324 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: APARECIDO DONIZETE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.871.406-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572696 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281817 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 282732 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 572712 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 282785 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.150,00 |