Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572540 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281677 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 572540 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 281668 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 281667 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850231 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 281668 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 281663 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 282520 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 281662 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 572356 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281667 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 282318 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 282526 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 281660 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850230 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 850230 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 4.295,00 |