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Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 281638 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 281625 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 281626 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EVANDRO DONIZETE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 069.616.076-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 617.868.886-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

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Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 572421 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 572422 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: STEFÂNIA ROSA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 000.229.786-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 281621 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 499,65
Nº do documento: 572428 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,35
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 282436 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 282444 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 281620 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 281621 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 282428 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 282443 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 282445 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 282468 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 282439 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 282439 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 282466 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 282467 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 282465 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.965,00