Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: José Maurício de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000620 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Almir aparecido Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.107.776-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000452 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Luiza Fernandes dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.517.886-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000453 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Prislaine Elen Magalhães Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.978-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 000454 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000450 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Luiz Donizete da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000451 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Vinícius Teixeira Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.980.316-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000610 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000625 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: 000447 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Matias Abimael da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000613 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000614 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000609 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000622 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria José Solia Raimundo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Tania Cristina Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Willian Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 000446 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 000448 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000618 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000608 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000612 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000624 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000458 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000607 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000616 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000623 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 000621 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000456 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000459 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000455 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000457 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 685,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000626 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Josiane Claudiene Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 20.580,00 |