Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 777,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 000067 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Érica Mirlane de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000060 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 6.105,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.578,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.578,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 5.048,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 220,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 17.679,53 |