Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre buscar vacina para COVID-19 em 13/10/2021 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: Rose Pereira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a enfermeira para viagem à Pouso Alegre buscar vacina de COVID-19 no dia 08/10/2021, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 8.040,44 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material hospitalar para enfrentamento da COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a agente de saúde para viagem à Pouso Alegre buscar Vacina de COVID-19 nos dias 08 e 10/10/2021, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a agente de saúde para viagem à Pouso Alegre para buscar vacina de COVID-19 nos dias 31/08 e 29/09/2021, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/10/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias a agente de saúde para viagem à Pouso Alegre para buscar vacina de COVID-19 no dia 06/10/2021, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018. |
Total das liquidações: | 8.250,44 |