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Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 013989 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elienai Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 403.547.468-12
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 013988 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julia Graciely Vilas Boas Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.077.236-00
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850319 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Patricia Vilas Boas Lo-Nip
CPF credor / CNPJ credor: 004.945.977-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 203230 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203238 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 013992 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 013998 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203229 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 875,00
Nº do documento: 013985 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Hedjara Myéle da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.685.906-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 875,00
Nº do documento: 013984 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elis Regina Merces Faria Reis
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.186-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 203220 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203237 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203248 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203256 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 295944 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Franciele Maria Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 127.502.646-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 013983 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Franciele Maria Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 127.502.646-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203250 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Almir aparecido Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 061.107.776-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 014001 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 013981 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 203219 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 295934 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: 295934 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 295947 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marino Nogueira de Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 517.263.196-87
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 850313 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Fernanda Cristina de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Fernanda Cristina de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 013993 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 013991 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203227 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203236 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203249 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203255 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 013995 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 013987 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Airton Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 013990 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Antonio Carlos Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 013994 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203239 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 203228 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203226 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 203240 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 295939 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 295945 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 013982 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: 013986 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adjalma Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203225 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 335,00
Nº do documento: 203235 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 545,00
Nº do documento: 203244 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 013996 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 203217 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 203258 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: 203223 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 203242 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 203245 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 013997 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 203218 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 203216 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203224 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 203241 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 203253 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 203254 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.540,00