Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 013913 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Airton Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.120.436-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 013914 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Antonio Carlos Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.428.526-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 013911 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Bernardo José Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203038 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203039 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203040 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203043 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Bernardo José Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203018 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203026 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 013905 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Clayton José dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.784.896-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 013908 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Érica Alexsandra Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 013906 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 013909 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gláucia Guimarães Pinheiro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.835.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 013907 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Onilda Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.486-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/01/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 851577 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 013912 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 203002 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 203117 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 203029 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 203001 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 203020 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 203024 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 203003 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 203025 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 203004 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Liliane Aparecida Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: 203005 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 203019 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 203030 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203006 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 203007 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 203017 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 203022 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 203027 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 203009 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 203012 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 203021 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 203031 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.645,00 |