Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 480,00 | |
Credor: Alana Pereira Maciel | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para vaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 460,00 | |
Credor: Clayton José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.784.896-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para vaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 300,00 | |
Credor: Érica Alexsandra Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para vaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 445,00 | |
Credor: Joslane dos Reis Faria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 4.285,05 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 5.816,83 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 550,00 | |
Credor: Vanessa Cristina dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.167.386-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 720,00 | |
Credor: Terezinha de Cassia Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a plantões médicos de 12 horas executados no hospital Municipal Nossa Senhora da Conceicao conforme contrato, competencia /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 127,07 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 940,00 | |
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 781,80 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 0,38 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 60,00 | |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 665,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 11.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 24.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 33.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores lotados nesta prefeitura no mes de /2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 1.010,55 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 280,00 | |
Credor: Silmara Maria dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.451.416-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 918,08 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 405,10 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 94,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 280,00 | |
Credor: Julia Graciely Vilas Boas Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.077.236-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 80,00 | |
Credor: Cássia Aparecida de Oliveira Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.315.876-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 100,00 | |
Credor: Vanessa Carvalho Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 49,21 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 236,86 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 280,00 | |
Credor: Maria José de Almeida Alves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viaigem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 400,00 | |
Credor: Jamir de Oliveira Sandi | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de uma garagem para veiculos do setor de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 825,12 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material Médico Hospitalar ( agulhas, cloreto de sodio, aparelho de medir glicose ,esparadrapo e termometro)para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 394,79 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 800,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para uso e consumo no laboratório do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 12.351,82 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 480,00 | |
Credor: Darcio José Toledo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.170.906-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 430,00 | |
Credor: Yinet Dutil Duverger | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 216,00 | |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agulhas, ataduras, cateter, luva procedimento e outros para manutenção das unidades de saúde. |
Total das anulações: /strong> | 119.902,66 |