Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850116 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 850117 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201857 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Vanessa Carvalho Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 089.539.506-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 013600 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201854 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850103 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850102 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 201872 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 201822 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 201852 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 201868 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 201842 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: 201831 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 165,00
Nº do documento: 201846 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 201863 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 485,00
Nº do documento: 201867 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201826 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 201881 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 013584 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JULIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.400.726-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 013581 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201827 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201870 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 201841 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 295371 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 201824 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 201861 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201876 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 201874 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Antero Raimundo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 031.628.316-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 295370 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 201843 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 201843 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 201843 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: 201843 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 201843 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 201828 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 201835 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 265,00
Nº do documento: 201850 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201859 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 201871 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 201877 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 013588 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 013599 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 013598 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 013601 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 201829 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 201834 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 265,00
Nº do documento: 201844 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 201865 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: 201873 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: 201878 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: 201832 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 201848 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 201851 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 201853 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 201869 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 201880 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 201860 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 295369 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: HUGO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 013603 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HUGO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 339.989.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 295377 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 013604 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.375,00