Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202266 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 295473 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 295474 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202250 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cássia Aparecida de Oliveira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 072.315.876-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 202273 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 202246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 435,00
Nº do documento: 202275 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 202243 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 202264 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 295477 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 202235 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 202265 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 850192 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202236 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 202240 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: 202247 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: 202263 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202251 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 295465 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 295464 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Alana Pereira Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 202243 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 295487 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 202234 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 202241 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 202255 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202260 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 295470 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 275471 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 295472 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 300755 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 202252 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 202267 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 202246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 202246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 300754 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202257 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202253 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 295469 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 202239 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 013703 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 202258 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202276 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202244 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 202244 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 202244 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 202261 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 202262 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 295486 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 202242 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.110,00