Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202266 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 295473 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295474 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Érica Mirlane de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202250 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Cássia Aparecida de Oliveira Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.315.876-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 202273 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202246 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 202246 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 202275 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 202243 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 202264 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 295477 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: VICENTINA NELMA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 202235 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 202265 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850192 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202236 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202240 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 202247 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 202263 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202251 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295465 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: ANA MARCIA MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.550.476-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 295464 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Alana Pereira Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.829.156-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 202243 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202259 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 295487 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 202234 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202241 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 202255 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202260 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 295470 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 275471 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 295472 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 300755 | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202252 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 202267 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Juselda Aparecida Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 202246 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 202246 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 300754 | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202257 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202253 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 295469 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 202239 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013703 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 202258 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202276 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202244 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 202244 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 202244 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 202261 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 202262 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 295486 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 202242 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Terezinha de Cassia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.110,00 |