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Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 9.278,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.306,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.452,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.558,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.742,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.463,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.965,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 9.082,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.113,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.254,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 5.405,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.721,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.995,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 8.191,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.061,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.481,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 36.776,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.466,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.948,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 10.695,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.131,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.268,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 11.747,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.599,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 8.910,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.580,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.986,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.040,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 28.094,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.009,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.347,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.838,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 869,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.021,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.937,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.964,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.206,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 8.643,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 9.699,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 300698 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Mello Gestão Empresarial e Contabil Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 108,80
Nº do documento: 201220 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 186,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 1.316,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Lenice Pereira da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 353.981.406-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 013303 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 013302 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: 013304 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 013305 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Adriano Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.071.985/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ZL COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.413.198/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 11.200,00
Nº do documento: 295166 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.646,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ZL COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.413.198/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 266,00
Nº do documento: 201218 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 201209 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Yinet Dutil Duverger
CPF credor / CNPJ credor: 067.197.101-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 2.847,00
Nº do documento: 201216 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adauto Pereira de Carvalho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.037.214/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 013284 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 013285 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013287 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013286 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Amarildo Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.988.136-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.102,00
Nº do documento: 300697 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: 201219 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 28,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 2.359,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 922,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 544,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 443,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 145,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 540,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 18,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 295166 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 412,00
Nº do documento: 201203 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 201181 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: UNIMAGEM DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 295152 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Odair Bertolacini do Nascimento Acessórios-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201200 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Tarcísio Bustamante Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.132.628-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 013280 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jair Donizetti Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201175 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Emiliana de Carvalho Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 059.438.826-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2.080,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 120,21
Nº do documento: 85023 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Natércia
CPF credor / CNPJ credor: 20.384.913/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 307,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 214,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Marcos Miranda Cruz -Com de Art de Laze
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 201193 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOÃO CARLOS DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 21.023.585/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201192 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marcos Giovani de Oliveira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 18.463.796/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 013281 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marcos Giovani de Oliveira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 18.463.796/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 186,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: P.A. CONSTRUSHOP LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Motogeral Comercio de Motos e Acessórios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.701.861/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 13,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Motogeral Comercio de Motos e Acessórios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.701.861/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7.040,87
Nº do documento: 201191 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 319,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 295169 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Silvio Rogério Reis - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.866.291/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 295166 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 99,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 3.924,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.226,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 3.560,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 441,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 592,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 289,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 246,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 684,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.382,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 456,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 201197 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 744,94
Nº do documento: TRANF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 827,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 5.963,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 418,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.875,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.793,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.920,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 201174 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201204 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 201180 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201180 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: 201210 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201221 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Luciano Matheus Moises
CPF credor / CNPJ credor: 091.226.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 822,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 507,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 2.275,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 2.563,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.597,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2.544,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TÉCNICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.742,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ABOUCHAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 61.490.561/0064-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.222,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295165 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marco Antonio Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 507.015.416-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.104,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 562,73
Nº do documento: TRANF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: TRANF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 429,96
Nº do documento: TRANF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 573,91
Nº do documento: 201217 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 69,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 12,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 665,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.590,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 201172 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.575,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7886-7
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.441,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.494,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 574,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 597,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 013293 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 293,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2092 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

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Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 241,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 241,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 11.550,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2056 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 360,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 440,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 120,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 6.629,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 201183 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: COVALUB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: COVALUB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COVALUB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: COVALUB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.022,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.564,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.379.461/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 314,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 59,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 241,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 640,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.519,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Maq Peças e equipamentos LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 484,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.909,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.325,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 207,00
Nº do documento: 152 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 105,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 483,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.152,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7.995,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 8.115,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 324,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 207,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 3.709,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.760,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 999,75
Nº do documento: 201194 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 999,75
Nº do documento: 295151 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.926,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7.229,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 9.120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 867,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.623,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.321,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.290,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 821,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 125,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 753,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 506,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 583,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.270,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 013275 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 013289 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 013295 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 013301 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Waldir Candido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.821.266-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 281,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 243,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 366,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 300,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 134,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 1.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: HABITUS Sociambiental, Educação, administração e Atividades do Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.956.814/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 22.753,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 8.020,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 5.678,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 21.639,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 013276 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 295177 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 201182 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32809-X
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 201196 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 013277 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 201195 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 754,12
Nº do documento: 295172 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 922,54
Nº do documento: 295171 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 108,80
Nº do documento: 201198 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201212 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 201214 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 201202 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 013282 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 013283 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 013294 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: 013299 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 013307 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 604,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 201173 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 201222 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013279 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Sandoval Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 039.730.556-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 013306 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 201188 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 477,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 802,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 406,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.091,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 377,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: CESAR ADRIANO FERREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 9.733,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 755,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 497,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 67,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.961,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.548,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.708,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 15,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32809-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 300714 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: ASSESSORIA JULIMAR
CPF credor / CNPJ credor: 18.585.514/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 300696 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: ASSESSORIA JULIMAR
CPF credor / CNPJ credor: 18.585.514/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2.216,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 2.659,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.689,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 545,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.821,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 11,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 3,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.312,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 013278 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 136,82
Nº do documento: 201177 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 31,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 201170 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 201176 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 155,00
Nº do documento: 201211 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 12.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33000-0
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 90,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 442,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.241,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.694,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 582,50
Nº do documento: 295164 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 295162 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32810-3
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 564,45
Nº do documento: 295161 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 36.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 295159 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 548,80
Nº do documento: 295160 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: 201201 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 917,50
Nº do documento: 295163 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 5,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 64,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 295167 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 2.386,59
Nº do documento: 013288 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: 013291 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 013290 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 5.900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 295170 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 870,00
Nº do documento: 013297 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 201169 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 108,80
Nº do documento: 201189 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 128,82
Nº do documento: 201207 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 254,66
Nº do documento: 201187 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: 201199 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 201206 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 201186 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 201171 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 201197 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 201208 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 201185 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 201198 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 201205 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 201184 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 201213 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201215 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 130,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 57,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 607,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 41,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 200,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31164-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 219,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31385-8
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 459,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 248,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 227,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 194,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 321,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 923,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 201,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 330,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.133,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 501,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 971,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.812,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 103,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 6,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.285,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 733.475,46