Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 002855 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 003732 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: SÔNIA MARIANA DA SILVEIRA RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.637.936-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 003713 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003721 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: 003710 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 003718 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 002828 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 003670 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 003675 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 003711 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 003719 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 0003731 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 003697 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 003669 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 003700 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 003717 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: 003726 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 003671 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 003673 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 003705 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 003712 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 003723 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 003703 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 003702 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Raquel Magalhaes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: 002827 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 003732 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 815,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 0060595 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 003713 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.710,00 |