Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 83,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: movimento
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 334,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: movimento
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 1.168,34
Nº do documento: 021.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 43,46
Nº do documento: 021.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 153,79
Nº do documento: 020.906 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 920,00
Nº do documento: 020.514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 641,93
Nº do documento: 020.512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 822,46
Nº do documento: 020.513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 83,59
Nº do documento: 020.511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 695,36
Nº do documento: 020.510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 66,87
Nº do documento: 020.509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 641,93
Nº do documento: 020.508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 43,46
Nº do documento: 020.507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 979,66
Nº do documento: 020.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 334,36
Nº do documento: 020.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 173,84
Nº do documento: 020.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 217,30
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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