Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 43,46 | |
Nº do documento: 100.602 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 200,61 | |
Nº do documento: 100.605 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Helica Cristina Oliveira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.551.216-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 133,74 | |
Nº do documento: 100.508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 66,87 | |
Nº do documento: 100.517 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 66,87 | |
Nº do documento: 100.511 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 43,46 | |
Nº do documento: 100.512 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 334,35 | |
Nº do documento: 100.513 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3017 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 635,27 | |
Nº do documento: 100.514 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3016 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 869,33 | |
Nº do documento: 100.515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 66,87 | |
Nº do documento: 100.509 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 735,59 | |
Nº do documento: 100.606 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 130,38 | |
Nº do documento: 100.510 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 782,28 | |
Nº do documento: 100.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 43,46 | |
Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 83,59 | |
Nº do documento: 100.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 568,40 | |
Nº do documento: 100.604 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 564,98 | |
Nº do documento: 100.506 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 43,46 | |
Nº do documento: 100.516 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 66,87 | |
Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 551,69 | |
Nº do documento: 100.507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.031,53 |