Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/07/2022 | Valor: 63,13 | |
Nº do documento: 071.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 123,09 | |
Nº do documento: 071.307 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: 071.315 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Antonio Cesar de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 126,26 | |
Nº do documento: 071.37 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/07/2022 | Valor: 63,13 | |
Nº do documento: 071.402 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 492,36 | |
Nº do documento: 071.306 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 249,35 | |
Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 356,71 | |
Nº do documento: 071.306 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 536,58 | |
Nº do documento: 071.308 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 778,70 | |
Nº do documento: 071.310 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 735,52 | |
Nº do documento: 071.311 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 574,42 | |
Nº do documento: 071.309 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 1.016,39 | |
Nº do documento: 071.308 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 82,06 | |
Nº do documento: 071.314 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 63,13 | |
Nº do documento: 071.312 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 710,22 | |
Nº do documento: 071.313 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.053,11 |