Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 850178 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: Weber GEraldo de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.346-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 68,88 | |
Nº do documento: 850177 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 850176 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 90,91 | |
Nº do documento: 859353 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 278,23 | |
Nº do documento: 850179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: Celio Donizete Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 850180 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 123,97 | |
Nº do documento: 859345 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 110,20 | |
Nº do documento: 859346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859343 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Rafael Lucas de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.293.386-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859351 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 305,79 | |
Nº do documento: 859347 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 330,58 | |
Nº do documento: 859344 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 107,43 | |
Nº do documento: 859349 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 407,72 | |
Nº do documento: 859350 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 316,81 | |
Nº do documento: 859352 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 465,53 | |
Nº do documento: 859348 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.842,97 |