Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 35,81
Nº do documento: 850178 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Weber GEraldo de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.346-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 68,88
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 35,81
Nº do documento: 850176 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 90,91
Nº do documento: 859353 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 278,23
Nº do documento: 850179 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 55,10
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 123,97
Nº do documento: 859345 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 110,20
Nº do documento: 859346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 55,10
Nº do documento: 859343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rafael Lucas de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.293.386-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 55,10
Nº do documento: 859351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 305,79
Nº do documento: 859347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 330,58
Nº do documento: 859344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 107,43
Nº do documento: 859349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 407,72
Nº do documento: 859350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 316,81
Nº do documento: 859352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 465,53
Nº do documento: 859348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.842,97