Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 273,32
Nº do documento: 859201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 568,46
Nº do documento: 857145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 601,15
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 32,56
Nº do documento: 853029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 65,12
Nº do documento: 853032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 50,10
Nº do documento: 853031 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 32,56
Nº do documento: 853038 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 32,56
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 32,56
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 125,24
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 32,56
Nº do documento: 859158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 82,66
Nº do documento: 859157 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 50,10
Nº do documento: 859159 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 50,10
Nº do documento: 859160 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rafael Lucas de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.293.386-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 50,10
Nº do documento: 859161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 32,56
Nº do documento: 859162 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 448,12
Nº do documento: 859163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 100,20
Nº do documento: 859166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 651,26
Nº do documento: 859165 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 130,24
Nº do documento: 859167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 553,58
Nº do documento: 859168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 560,78
Nº do documento: 859169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 553,58
Nº do documento: 859156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 520,96
Nº do documento: 859170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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