Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 7.761,40 | |
Nº do documento: 185517 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: LAS VIDAS REMOÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.509,20 | |
Nº do documento: 138613 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3681 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: VANIA APARECIDA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.236-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122403 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: Cleiton de OLiveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.398.386-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122404 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122402 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: YASMIM DA CUNHA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.751.756-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122408 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: MARIA DE PAULA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.610.786-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122406 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122405 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: Márcia Helena da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 122401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
Credor: AGNALDO FERREIRA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.448.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 1.237,00 | |
Nº do documento: 859732 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 1.963,00 | |
Nº do documento: 148.968 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Total dos pagamentos: | 24.470,60 |