Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 206,60 | |
Nº do documento: 858523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 132,76 | |
Nº do documento: 852537 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 325,60 | |
Nº do documento: 852515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 852539 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 100,20 | |
Nº do documento: 858534 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 858533 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 265,52 | |
Nº do documento: 858529 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 438,36 | |
Nº do documento: 858527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 65,12 | |
Nº do documento: 858532 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 150,30 | |
Nº do documento: 858531 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 423,28 | |
Nº do documento: 858522 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 463,40 | |
Nº do documento: 858526 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 858524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 340,66 | |
Nº do documento: 858530 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 526,02 | |
Nº do documento: 858525 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 338,14 | |
Nº do documento: 852535 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 513,48 | |
Nº do documento: 852535 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.422,20 |