Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA PRAÇA DE ESPORTES JOAQUIM JOSÉ DE FARIA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, LOCADOS PELA EMPRESA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA PRAÇA ALVARINA SOARES LISBOA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, LOCADOS PELA EMPRESA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 2.414,40 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de Tiras Reagentes para medição de Glicemia para manutenção Farmacinha de Minas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 110,08 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SERVIÇO DESTACAMENTO DE POLICIAMENTO MILITART DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 47,42 | |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 17.734,41 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 21.943,84 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 7.750,71 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 9.001,07 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.116,50 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 4.448,62 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 23.727,29 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICAS EDUCAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 6.636,02 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 16.989,10 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS SERVIÇO URBANOS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 777,51 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/04/2019 | Valor: 14.396,05 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 74,06 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 7.082,76 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA 7383 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 2.034,22 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 12.099,23 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 13.297,73 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 10.900,36 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 2.180,98 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 15.627,18 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Total das anulações: /strong> | 198.789,54 |