Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,10 |
Credor: Viviane Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 883.242.146-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Reunião Técnica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 668,64 |
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho conduzindo os alunos à Faculdade UNA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 263,01 |
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 62,62 |
Credor: Rogério Fernandes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Divinópolis para Treinamento de Emissão de Carteira de Trabalho Digital. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,10 |
Credor: Hanilto José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.733.176-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Divinópolis para Treinamento de Emissão de Carteira de Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 508,48 |
Credor: Aguimar Pimenta da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,10 |
Credor: Laercio Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Reunião Ovitrampas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 112,72 |
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Reunião Ovitrampas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,10 |
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Reunião Monitoramento PMVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 100,20 |
Credor: Regina Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para buscar Vacinas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 150,30 |
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas para participar de Reunião na GRS e Monitoramento PMVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 82,66 |
Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,10 |
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 521,02 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 32,56 |
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 130,24 |
Credor: Sergio Ferreira de São José | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 32,56 |
Credor: Sergio Araujo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 538,50 |
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 230,44 |
Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 65,12 |
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 463,40 |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 463,40 |
Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 32,56 |
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 32,56 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Paineiras a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 32,56 |
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de MAtinhos Campos a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 50,10 |
Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 65,12 |
Credor: Sergio Araujo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/07/2018 | Valor: 350,47 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas/Belo Horizonte para o Recebimento Ônibus e vistoria Carro do Conselho Tutelar. |
Total das liquidações: | 5.239,74 |