Informações atualizadas em: 04/09/2024 18:31:08
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 1,10 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 4,90 | |
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 16,87 | |
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 10,70 | |
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 0,51 | |
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 4,72 | |
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 2,29 | |
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 4,01 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 150,10 | |
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção do Conselho Tutelar deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 7.320,76 | |
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OWV-3723 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 9.178,16 | |
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 2.175,00 | |
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/06/2018 | Valor: 16,20 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 6.677,50 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 2.786,14 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 316,83 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.415,53 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 770,73 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.856,64 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.559,30 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIAPL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 105,44 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.823,98 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 33,21 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 48,60 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 24,46 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 88,50 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 5,90 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 18,23 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 11,61 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 3.987,45 | |
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 867,60 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 6,66 | |
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Total das anulações: /strong> | 41.289,63 |