Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2017




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1898 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 131,51
Credor: Rogério Fernandes da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 65,12
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 306,70
Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Belo Horizonte para participar do 34o Congresso Mineiro de Municípios- Cidades Criativas e Soluções, I Seminário de Controle Interno.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 43,84
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho para participar de Palestra: Gestão Pública e URBEM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 43,84
Credor: Leia Elioenai de Sousa Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho para participar de Palestra: Gestão Pública e URBEM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 210,40
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/06/2017 Valor: 1.182,17
Credor: Luiz Antonio de Sousa Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 01/06/2017 Valor: 100,20
Credor: Regina Aparecida de Sousa Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2017 Valor: 400,78
Credor: José Iris Neves Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2017 Valor: 523,48
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2017 Valor: 125,24
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município.

Total das liquidações: 3.133,28