Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.102,09
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANA PAULA MARCELINO CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 059.194.056-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 100,20
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 65,12
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 463,40
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 488,40
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 317,86
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 65,12
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 541,04
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 275,54
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 227,94
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 65,12
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 544,91
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 425,81
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 95,18
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 180,34
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 115,22
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 43,84
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 87,67
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 87,67
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 100,20
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GUILHERME BRAGA ALVES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.307.906-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 150,30
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 195,36
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 132,76
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 162,80
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 100,20
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 415,80
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 82,66
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 666,28
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 490,92
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 100,20
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 120.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 175,34
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.639,63