Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 111,72 | |
Nº do documento: 856080 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 359,58 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Wiliam Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 55,32 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 583,06 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Ronaldo Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.520.606-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 516,44 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 80,86 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Wiliam Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 55,32 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Gilberto Gomes Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 106,40 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 287,28 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 1.255,52 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 534,12 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 308,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 193,64 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 542,64 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 153,20 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.577,76 |