Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 111,72
Nº do documento: 856080 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 359,58
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 55,32
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 583,06
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronaldo Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 004.520.606-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 516,44
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 80,86
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 55,32
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gilberto Gomes Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 106,40
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 287,28
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.255,52
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 534,12
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 308,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 193,64
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 542,64
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 153,20
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 5.577,76