Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 27,66 |
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 53,20 |
Credor: Ricardo Borges De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 127,68 |
Credor: Rogério Fernandes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 27,66 |
Credor: Jéssica Regina Assis Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.816.446-92 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Pompéu para Treinamento PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 27,66 |
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Pompéu para Treinamento PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 42,56 |
Credor: Anna Carolina Álvares Ribeiro Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.534.686-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar do Treinamento SISCAN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 27,66 |
Credor: Aguimar Pimenta da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 53,20 |
Credor: Norma Borges Pinto E Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Belo Horizonte para participar do Seminário ICMS Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2016 | Valor: 95,76 |
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2016 | Valor: 202,16 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 276,60 |
Credor: Sergio Araujo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho, transportando os Estudades para a Faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.904,56 |
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 176,62 |
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 42,56 |
Credor: Sandra de Pinho Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 112,78 |
Credor: Regina Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 161,72 |
Credor: Sergio Ferreira de São José | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 542,64 |
Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 487,30 |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 125,54 |
Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 427,72 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 414,90 |
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Total das liquidações: | 5.358,14 |