Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/11/2015 | Valor: 106,40 |
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Belo Horizonte, para o Seminário: Base Nacional comum, Acompanhamento e Monitoramento do Plano Estadual e Municipal de Educação-UNDIME, nos dias 11/12 de Nov 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 27,66 |
Credor: Jose Maria Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 148,96 |
Credor: Ricardo Borges De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 27,66 |
Credor: Jose Maria Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/11/2015 | Valor: 42,56 |
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas (buscar medicamento). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2015 | Valor: 393,68 |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2015 | Valor: 53,20 |
Credor: Norma Borges Pinto E Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Contagem para a 5a Rodada do ICMS Cutural de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2015 | Valor: 27,66 |
Credor: Elza Fernandes Figueiredo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2015 | Valor: 357,46 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2015 | Valor: 590,44 |
Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2015 | Valor: 70,22 |
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2015 | Valor: 127,68 |
Credor: Rogério Fernandes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2015 | Valor: 42,56 |
Credor: Sandra de Pinho Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades a serviço da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2015 | Valor: 504,38 |
Credor: Aguimar Pimenta da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2015 | Valor: 240,46 |
Credor: Robson Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/11/2015 | Valor: 42,56 |
Credor: Regina Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2015 | Valor: 239,40 |
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2015 | Valor: 819,28 |
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/11/2015 | Valor: 542,64 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/11/2015 | Valor: 356,22 |
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2015 | Valor: 421,96 |
Credor: Ivone Maria de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Belo Horizonte para a Realização de Seminário: Base Nacional Comum, Acompanhamento e Monitoramento do Plano dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais-UNDIME, nos dias 11/12 nov15 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2015 | Valor: 153,20 |
Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2015 | Valor: 276,60 |
Credor: Sergio Araujo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho transportando os Estudantes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/11/2015 | Valor: 202,16 |
Credor: Sergio Ferreira de São José | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. |
Total das liquidações: | 5.815,00 |