Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855262 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Maria Suely De Sousa Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.310.586-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Rosângela de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 855049 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 208,00 | |
Nº do documento: 85075 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850077 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 195,18 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 316,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.843,18 |