Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 343,20
Nº do documento: 850630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 399,47
Nº do documento: 002241 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 346,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 850631 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 295,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 172,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.907,67