Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2024

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.706,93
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 14.769,71
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.422,73
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.422,73
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 571,05
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.739,09
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.668,81
Nº do documento: 013.104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.865,60
Nº do documento: 013.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.084,55
Nº do documento: 013.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Loiane Carneiro de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 017.395.336-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 7.778,67
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.901,74
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 293,33
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.354,52
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 68.223,94
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 39.733,38
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.388,40
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12.092,62
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.632,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.609,34
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.320,61
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.824,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 30.464,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.240,20
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.108,30
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.720,60
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.794,45
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.912,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.438,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.191,67
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.412,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.982,40
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.236,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 23.247,20
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.313,84
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.323,27
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.362,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.824,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.414,37
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.012,50
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 13.088,95
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.512,39
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.148,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 274,26
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 27.169,50
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 40.012,34
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.980,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.680,54
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.710-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.712,76
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.710-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.676,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.632,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 23.719,97
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 9.719,59
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.278,94
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.234,22
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 71.044,50
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.445,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 287,07
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.336,97
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 30.065,89
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.765,24
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.998,46
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 24.744,34
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.540,94
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.507,69
Nº do documento: 013.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 210.448,77
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 81.145,56
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 13.432,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 28.610,86
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.334,40
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.640,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.705-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.797,33
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 109.166,66
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 113.072,93
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 013.002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.473-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 46.491,99
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 117,67
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.234,12
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.327,66
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 22.329,74
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.873,22
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.940,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.540,99
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 48.895,14
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.040,93
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 39.916,69
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.705-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 14.502,40
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.968,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16.995,34
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.402,39
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.750,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.750-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 50.497,61
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 33.523,32
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.088,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 13.292,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.143,54
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 27.078,92
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 13.262,59
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 52.209,32
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 25.272,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.968,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12.195,32
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12.375,91
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 31.912,07
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 38.802,33
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 20.547,62
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 724,78
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6.133,97
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.448,73
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.853,87
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.626,59
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 20.033,64
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 970,73
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.204,80
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.912,18
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.888,62
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.665,85
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 1.270,80
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 276.492,66
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.491,23
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 14.027,39
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 383.184,39
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 822.554,45
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.701,31
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 31.627,03
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.600,04
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.433,53
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.125,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.241,21
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 25.603,98
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.824,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 2.808,52
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.101,55
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.616,41
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 8.566,26
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 3.308,31
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 28.247,50
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.906,96
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.865,43
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 16.557,52
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10.553,89
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 22.954,19
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19.673,29
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.924,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 15.424,00
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 46.055,48
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.873,10
Nº do documento: 013.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 18.361,49
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 75.276,13
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 41.380,89
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 18.416,63
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Civis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 38.566,09
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.809,65
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 7.476,13
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11.985,12
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 37.671,91
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.711,12
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 4.315,92
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 64.143,80
Nº do documento: 013.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 29.552,36
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 123.685,04
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 65.457,56
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 4.770,09
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 55.346,28
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 76,20
Nº do documento: 012.603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 024.885 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 012.607 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Johnattan Barbosa Farias
CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 012.607 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Johnattan Barbosa Farias
CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: 012.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 012.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 56,70
Nº do documento: 012.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 996,96
Nº do documento: 012.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 1.872,27
Nº do documento: 011.902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Soraia Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 226,80
Nº do documento: 012.605 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Loiane Barbosa do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 520,62
Nº do documento: 12.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 99,64
Nº do documento: 12.502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 14.087,04
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 16.650,61
Nº do documento: 13.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.219-9
Credor: Secretaria de estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 42.498.675/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 16.912,33
Nº do documento: 032.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.218-0
Credor: Secretaria de estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 42.498.675/0001-52
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 031.997 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 25.825,44
Nº do documento: 13.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.107-3
Credor: Secretaria de estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 42.498.675/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 48.745,19
Nº do documento: 13.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31661-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.573/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 172.184,44
Nº do documento: 005.942 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.646-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 013.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 11.161,25
Nº do documento: 011.842 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 131,46
Nº do documento: 011.819 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 18.314.609/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 405,64
Nº do documento: 011.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
CPF credor / CNPJ credor: 22.678.874/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 493,58
Nº do documento: 011.840 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 4.331,74
Nº do documento: 011.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 024.048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 024.048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: uenio ribeiro de almeida
CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: uenio ribeiro de almeida
CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 011.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Benedito de Paiva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 56,70
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cintia Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.374.816-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 567,00
Nº do documento: 015.478 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.691.966-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 24,99
Nº do documento: 011.806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 011.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Velton Ferreira Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 012.604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Velton Ferreira Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 024.885 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: 024.885 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 024.885 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 350,00
Nº do documento: 006.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 011.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 011.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 255,86
Nº do documento: 011.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 011.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 011.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 011.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 012.603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 396,94
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 226,80
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 113,40
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 382,77
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 1.580,50
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 39,36
Nº do documento: 011.827 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 191,31
Nº do documento: 013.110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 255,08
Nº do documento: 013.109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 423,08
Nº do documento: 013.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 544,00
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 138.303,08
Nº do documento: 059.040 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 184,80
Nº do documento: 011.902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marileide de Jesus Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 218,40
Nº do documento: 011.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 201,60
Nº do documento: 852.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 117,60
Nº do documento: 011.903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonel Alves Pereira das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 92,40
Nº do documento: 011.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 011.709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonidas Antonio do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 011.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ailson Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 786.212.836-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 011.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ailson Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 786.212.836-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 63,79
Nº do documento: 011.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 197,18
Nº do documento: 011.507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 308,23
Nº do documento: 011.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 292,65
Nº do documento: 011.506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 142,14
Nº do documento: 011.512 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 50,80
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 38,10
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 50,80
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 90,12
Nº do documento: 011.503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 76,20
Nº do documento: 012.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 012.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 012.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 011.810 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 113,40
Nº do documento: 022.370 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 212,65
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 396,94
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 700,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 106,32
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 56,70
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 765,50
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 011.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanderlei dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 011.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 011.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: 011.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: 012.606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 425,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 011.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 012.603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 765,00
Nº do documento: 011.809 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 280,00
Nº do documento: 011.809 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 767,58
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 511,72
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 511,72
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 511,72
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 255,00
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 255,00
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 011.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho
CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 255,00
Nº do documento: 012.609 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho
CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 011.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 011.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: 012.608 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 012.608 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 012.608 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 012.608 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 700,00
Nº do documento: 011.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 255,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 011.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 383,79
Nº do documento: 011.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 011.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 340,00
Nº do documento: 011.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 511,72
Nº do documento: 011.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 510,00
Nº do documento: 011.806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 767,58
Nº do documento: 012.606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 255,86
Nº do documento: 011.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 425,00
Nº do documento: 012.502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 012.602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: 012.602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 680,00
Nº do documento: 011.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 057.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexandre Montagnini Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 022.197.052-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 016.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Geraldo Mendes Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 066.887.656-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 032.172 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.873 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 011.707 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 943,64
Nº do documento: 012.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 75,38
Nº do documento: 014.331 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 418,68
Nº do documento: 006.298 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 232,53
Nº do documento: 006.298 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 33.760,62
Nº do documento: 4001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 18.241,49
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 031.934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/01/2024 Valor: 68,20
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 137,85
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 175,80
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 09/01/2024 Valor: 52,48
Nº do documento: 045-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: 045-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: 0409-3 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 139.868,47
Nº do documento: 71010 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71010-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 021.541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 021.541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 021.541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 029.860 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.860-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 030.710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.710-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 030.750 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.750-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 030.705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.705-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 030.672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.672-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 031.473 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.473-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 031.916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.916-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 24685 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 6,50
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/01/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 72,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 132,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 108,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 72,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 72,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 214,70
Nº do documento: 004.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 04/01/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 11/01/2024 Valor: 132,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 17/01/2024 Valor: 156,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 18/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 108,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 1.446,00
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 5.609,16
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 5.609,16
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 5.609,16
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 5.716,22
Nº do documento: 4001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 7.382,27
Nº do documento: 4001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 2.461,47
Nº do documento: 4001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 6.903,74
Nº do documento: 4001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 2.184,12
Nº do documento: 011.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 14.743,51
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 13.787,82
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 491,94
Nº do documento: 004.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 30,36
Nº do documento: 004.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 6,22
Nº do documento: 004.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 254,55
Nº do documento: 020.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 108,53
Nº do documento: 020.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 14,16
Nº do documento: 020.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 320,62
Nº do documento: 283.141 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 21,01
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 7,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 19,65
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 4.915,93
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.186,57
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 3.733,25
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 90.780,13
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 12.160,48
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 88.448,69
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 13.380,63
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 62.628,28
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 18.408,68
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 56.608,55
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 25.986,10
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 22.377,10
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 22.710,73
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 31.303,44
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 41.994,73
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 27.339,61
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 9.148,72
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/01/2024 Valor: 26.091,23
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 487,24
Nº do documento: 011.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 121,64
Nº do documento: 011.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 73,15
Nº do documento: 012.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 280,53
Nº do documento: 011.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 289,98
Nº do documento: 012.902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 242,27
Nº do documento: 012.905 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 63,88
Nº do documento: 011.507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 1.580,55
Nº do documento: 011.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 71,59
Nº do documento: 012.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 50,41
Nº do documento: 012.503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 72,26
Nº do documento: 012.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 131,81
Nº do documento: 011.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 49,35
Nº do documento: 011.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 97,62
Nº do documento: 011.515 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 45,82
Nº do documento: 011.508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 270,68
Nº do documento: 011.602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 939,31
Nº do documento: 013.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.568,95
Nº do documento: 011.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 84,15
Nº do documento: 012.904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 967,98
Nº do documento: 012.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 844,73
Nº do documento: 011.502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 172,06
Nº do documento: 012.903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 435,81
Nº do documento: 012.903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 311,61
Nº do documento: 011.503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 1.313,85
Nº do documento: 012.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 99,15
Nº do documento: 121.914 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.619,58
Nº do documento: 011.518 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.006,19
Nº do documento: 011.504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 148,17
Nº do documento: 012.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 168,27
Nº do documento: 011.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 237,70
Nº do documento: 011.513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/01/2024 Valor: 1.680,52
Nº do documento: 011.514 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos: 5.887.229,43