Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4980 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.703,52 | |
Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.184,00 | |
Nº do documento: 060.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 999,60 | |
Nº do documento: 062.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 699,77 | |
Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 5.886,89 |