Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
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Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 012.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 012.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 012.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 012.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 012.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 012.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 011.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luana Guimarães da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 011.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luana Guimarães da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 011.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luana Guimarães da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 011.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luana Guimarães da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 012.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 012.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 012.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/01/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 012.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/01/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/01/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 011.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 16.624,00 |