Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 015.698 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Vieira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5540 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 082001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5529 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 017.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5476 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5470 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 081201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 081201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 081205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 083107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 021.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 021.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 021.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 081238 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 081238 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 082006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 082006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 082006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 081204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 083112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luana Guimarães da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 012.137 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Carmelita Cardoso Damacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.322.366-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 081301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 082007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 081201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 082008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 081118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 083105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 014.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 081105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 081105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 082005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 082005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.835,00 |