Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente a prestação de contas do 3o desembolso da obra de pavimentação asfaltica junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 23/06/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente ao desembolso da obra de pavimentação asfaltica junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/06/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a GIGOV/BR , sobre a prestação de contas do primeiro desembolso( Relatório de Comprovação no. 002/2020) relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/06/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a GIGOV/BR , sobre a prestação de contas do primeiro desembolso relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/06/2020 | Valor: 80,00 |
Credor: Leonardo Scherer Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma)P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, Acompanhar prefeito Municipal para protocolar documentos na sede da Caixa Econômica Federal e tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/06/2020 | Valor: 80,00 |
Credor: Leonardo Scherer Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma)P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, protocolar documento de interesse do município na sede do INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Catia Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.172.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A. para a servidora em viagem a Unai-MG, acompanhar criança para perícia médica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Vitoria Lopes Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando adolescente em exame na PCMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2020 | Valor: 95,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Divinópolis-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2020 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01(uma)P.A. para secretário em viagem a Brasília-DF, Comparecer a concessionária Champion, autorizada peugeot, para liberação do veículo ambulância, placa: QOP-0253, que estava em manutenção (revisão) e conduzi-lo ao município de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Vitoria Lopes Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando adolescente em exame na PCMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2020 | Valor: 40,00 |
Credor: Vitoria Lopes Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A. para a servidora em viagem a Unai-MG, acompanhar adolescente para perícia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/06/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/06/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Jales-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/06/2020 | Valor: 480,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/06/2020 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Ribeirão Preto-SP, levar ambulância para adaptar tomadas e exaustor. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/06/2020 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/06/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/06/2020 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/06/2020 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/06/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/06/2020 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/06/2020 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/06/2020 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na sede da EMATER. |
Total das liquidações: | 4.365,00 |