Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 77.440,00 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Junto Aos Orgãos Públicos, conforme 2o T.A. ao contrato no145/18, ref. ao mês de xxxxx de 2020, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/05/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado ao Depósitos de uso da Sec. Ação Social, conforme 4 apostilamento ao contrato no 024/2016, referente ao mês de xxxx de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 600,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 4,62 | |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 120,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 89,45 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Luvas para manutenção das atividades dos Agentes de endemias, EPI necessário para a realização das atividades, conforme solicitaçao do Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde .Ag: 13307-7 C.C: 22.880-0 B.B |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 278,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 65,20 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.677,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso Atenção Básica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 1.205,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 5.417,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 65,00 | |
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção na geladeira do PSF IV-Centro , junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 75,00 | |
Credor: Milton de Sousa Assunção EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de Folder para o uso nos PSF's, para a conscientização da população sobre a forma de armazenamento e descarte de insumos ultilizados para administração de insulina junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 88.036,27 |