Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6669 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 38.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 128.439,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6626 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 5.722,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6625 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 12.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6624 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 233.417,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6623 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 36.811,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6300 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 36.702,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 174.774,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 11.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 2.328,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5959 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 34.102,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5952 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 23.659,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 710,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 9.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.885,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 6.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: GL Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 16.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 29.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marineide da Silva Santarem | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.021.386-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella Mayra Santana Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.232.546-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Elizete Fonseca Santarém | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.306-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Claudivania Ferreira Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.761.491-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Yngrid Gonçalves Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.664.626-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Valter Pereira dos santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.166.296-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Valdivina Ferreria Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.516-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Simone Moreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.802.526-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Sara Bertoldo de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.871.706-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paulo de Oliveira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 658.931.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paulo César Batista dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.930.621-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nyandesi Santana Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.914.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 927,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Natalia Beatriz Costa de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.728.781-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mariana Ribeiro Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maria Luísa Bertoldo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.659.406-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maria Helena da Silveira Teodoro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.423.736-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maria Aparecida Ribeiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.354.406-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Margarida Correa Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.399.806-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maiara de Souza Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.590.721-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mafira Rodrigues Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.083.016-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Lucilene Ramos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.847.086-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laura Laize Jose Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.915.286-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Keula Graziella Gonçalves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.952.226-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jéssica Passos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.477.046-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Joanete Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.837.361-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jeane Evangelista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.067.956-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: IHAGHO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.052.526-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hildete Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 386.293.801-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 716,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Gilcélia da Costa Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.018.526-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Fernando Carvalho de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.947.966-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Erick Dias Pessoa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.705.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Eliete Mendes da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.576.276-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Eliane José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.332.986-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Elaine Costa Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.040.066-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Dilma Alves Teodoro de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.786.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Denise Pereira dos Santos Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 170.561.386-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Danila Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.230.056-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Custodia Correia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.341.336-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Brenda Souza Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.012.486-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Andréa Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.690.386-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adriele Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.711.546-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Aline Camila Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.520.336-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Aline Rodrigues Lopes Vitor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.602.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.559,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Monica Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.811.196-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 417,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Diego Gomes Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 330,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 9.353,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 6.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 14.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 7.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 8.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 3.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 12.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 13.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 6.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 19.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Natallia Ruas Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Marluce Soares Caneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 1.049.928,29 |