Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 016.275 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 016.276 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 130.856 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 130.856 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.860 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 118.633 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 079.940 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Suzane Dalla Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.051.776-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016.269 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.264 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.144 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Areuza Martins Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 118.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Arilma Barbosa de Oliveira Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.831.651-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.145 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Franciele Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 016.260 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.854 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 130.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.065 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonia José Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 016.172 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 016.169 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 130.766 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Katiuscia Di Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.173 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lênio Samuel Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 228.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.135 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Elizabete Rodrigues Lopes do Bonfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.216-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Vivian Vitor Sacardo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.989.551-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.154 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 228.168 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 228.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 228.156 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.156 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 228.156 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 228.169 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 228.150 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.152 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 228.186 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.180 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 016.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 016.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 130.858 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 016.279 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.094 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 228.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 13.010,00 |