Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 5.050,97 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 4.167,45 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.606,69 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.078,38 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 2.513,21 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.959,14 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 5.997,52 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.559,90 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 6.676,41 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 16.006,04 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 8.931,86 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 617,21 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 18.854,03 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 8.753,75 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo( gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Militar Ostensiva, conforme convenio no 03/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 289,88 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo( gasolina e oleo diesel S10 ou S50) para veículos utilizados pela Policia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 20.250,00 | |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 32.460,48 | |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 44/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 43.221,60 | |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 45/2018, percorrendo um total de xxxxxx km, no período de xx/xx/2018 a xx/xx/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 39.569,40 | |
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. 1o T.A. contrato no 434/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 54.442,50 | |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. 1o T.A. contrato no 573/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 46.819,40 | |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-5150, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 376/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 47.361,96 | |
Credor: Jose Alves Arantes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KDI-6876, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 429/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.995,00 | |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conf. 1o T.A. ao contrato no144/2017, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 11.250,00 | |
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 100/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 32,00 | |
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramenta para manutenção e restauração de vias urbanas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 99.817,20 | |
Credor: Filipe Fernandes Alves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 101/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 47.138,82 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 11.579,77 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Total das anulações: /strong> | 589.000,57 |