Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.116,00
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2017, conforme LEI MUNICIPAL No. 1378/2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 360,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 260,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 120,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 201,83
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 627,63
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.702,59
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 0,03
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 558,22
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 179,55
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,51
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.087,27
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 57,19
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,74
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 26,37
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 124,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da POLÍCIA MILITAR no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 50,57
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes a Secretaria de Administração no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 505,79
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 131,85
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao DEPTo DE CONTABILIDADE no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 86,22
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 86,53
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 300,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-xxxxxxx pertencente ao CREAS no mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 5.000,00
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel situado a Rua Bahia, no676, SALA 02 -Centro, destinado para as atividades do SIAT, conf. 2o Apost. ao contrato no33/16, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 450,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 0,01
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 65,00
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 331,00
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 256,00
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 75,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 225,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 55,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 465,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 450,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 375,00
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 16.832,75
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 772,15
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de xxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 424,50
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - DOC/TED c/c xxxx(xxx) no mês de xxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 193,90
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c xxxx (SAUDE EM CASA), no mês de xxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 91,35
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.000-7 no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 972,45
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.001-5(BLATB) no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 271,25
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.003-1(BLMAC) no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 91,35
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.004-0(FNSBLGS) no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 45,00
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.961,39
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 6,60
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das Unidades Básica de Saúde - PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 178,03
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo xxxxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 55,00
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 225,00
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 5,00
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1027 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 33,00
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1030 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,01
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Neurologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 027/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 6.500,00
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 029/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 90,30
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - DOC/TED c/c xxxx(xxx) no mês de xxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1,20
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,05
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 12,00
Credor: Tiago Elias Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 87/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 121,15
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 82/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 3.238,80
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 83/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,13
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 93/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 221,84
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 92/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.949,05
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 85/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 30,94
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 84/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 67,00
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 90/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.713,90
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 96/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 10,85
Credor: Jose Carlos Moreira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 98/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.185,22
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 99/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,14
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 88/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.100,30
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 79/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 67,94
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 89/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 36,84
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 94/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 36,92
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 91/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,24
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 97/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2018 Data: 01/12/2018 Valor: 126,16
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 77/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2018 Data: 01/12/2018 Valor: 38,11
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 76/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 220,00
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1385 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 3.348,90
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BLX-1999, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 381/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1386 Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 0,01
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 387/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 0,02
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 2o e 3o T.A. contrato no 397/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 0,05
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NHL-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o e 2o T.A. contrato no 405/17, percorrendo total de xxxxxx km, no período de xx/xx/18 a xx/xx18.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre alteração do responsavel pelo CNPJ da Caixa Escolar Santa Teofila.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1473 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 160,25
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 7017-3(SOCIAL) no mês de xxxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal do Brasil, sobre a inscrição do CNPJ do FUNDEB atendendo a Portaria Conjunta no. 2/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1567 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 450,00
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a xxxxxxxxx, acompanhando pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1604 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.807,00
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 103/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,90
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 106/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1607 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.000,00
Credor: Maria Abadia Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 853.502.656-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 108/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1608 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.821,81
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 109/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 323,60
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 110/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 10.000,00
Credor: Sebastião Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 453.317.076-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 111/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1726 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 91,50
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 24.685-9( PISO MINEIRO) no mês de xxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1972 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 2133 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 581,43
Credor: Apamed Hospitalar EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológico para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2215 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.500,00
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 1o T.A. ao contrato no230/17.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.059,98
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 1o T.A. ao contrato no230/17.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2587 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.300,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conf. 2o T.A. ao contrato no144/2017, junto a Sec. Mun. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2781 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 60,40
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2925 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.650,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2927 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 396,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2927 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 10,80
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 4.608,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2933 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 144,00
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3039 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 8.020,25
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3053 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 345,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3054 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 192,50
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das Unidades básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3059 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 32,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3240 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 30,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3241 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 3,70
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria no 748/2018. Recurso: AFM.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3243 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 344,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria no 748/2018. Recurso: AFM.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3529 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 129,58
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria no 748. Recurso: AFM.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3530 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 8.085,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3537 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 615,10
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conf. atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3654 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.938,80
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3662 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 1,50
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3663 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 1,52
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3666 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 24,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3667 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 3.755,20
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3669 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 9.585,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3772 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 1.609,00
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3780 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 340,00
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme contrato no184/2018, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3783 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.168,23
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 97/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3860 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 636,00
Credor: Eriel Martins Vargas
CPF credor / CNPJ credor: 794.998.991-20
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de capina e limpeza nos passeios público da Vila Cordeiro, conforme contrato no235/2018, referente ao período de xxxxxxx a xxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4420 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 3.860,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conf. contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4495 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 2.168,40
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Cessão de Equipamento Motonivelador PTR 106 conforme convênio no 48/2018 com a AMNOR - Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4501 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.329,66
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no265/2018, ref. ao mês de xxxxxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4666 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 4.530,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4668 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 36,80
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 672.001-7(QSE) no mês de xxxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4959 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 10.780,96
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Colaboração Institucional com finalidade de promover, desenvolver e apoiar a realização de eventos, da entidade Centro de Tradições Gaúchas - CTG - "Nova Querência" , conforme Termo de Colaboração no. 04/2018 e Lei 13.019/2014(MIROSC).

Dados da Anulação
Número do empenho: 4968 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4,04
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5106 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 50,88
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5111 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 186,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5116 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.260,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5118 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 10.890,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5129 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 32,50
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5329 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 792,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5414 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 53.594,50
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês xxx de 2018 , conforme IN 1710/2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5451 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 750,00
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de xxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5837 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.105,12
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 106/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5838 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 135,44
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 88/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5839 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.355,81
Credor: Jose Carlos Moreira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 98/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5840 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 803,62
Credor: Tiago Elias Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T.A. ao contrato no 87/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5908 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 510,00
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritis a Vila Rosa, conforme 1o T.A. ao contrato no415/2017, no mês de xxxxx de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5967 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 510,00
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Buritisd ao Dist. São Pedro do Passa Três, conforme 1o T.A. ao contrato no416/2017, no mês de xxxx de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5987 Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 510,00
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme 1o T.A. ao contrato no414/2017, no mês de xxxxx de 2018, junto a Secretaria municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5991 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.317,50
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de xxxxxxx de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6173 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6176 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 190,00
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6186 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 200,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6189 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 355,20
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6190 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 13,92
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6191 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 36,06
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6194 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 29,84
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6195 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 46,96
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6201 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 630,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6245 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 26,00
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 561/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6252 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 5,60
Credor: Euclides Alves Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 568/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6257 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1,20
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 573/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6262 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2,88
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 578/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6270 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 17,76
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 586/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6271 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2,16
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 587/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6274 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 556,00
Credor: Tiago Elias Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 590/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6280 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 4.885,89
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 6542 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 15.637,40
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6563 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 410,74
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Polícia Civil.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6570 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 1.041,77
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6631 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 180,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo pacientes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6632 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.317,48
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 94/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6633 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 924,00
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 93/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6634 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 34,80
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 90/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6876 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 4.885,89
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Outubro/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 7166 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.246,00
Credor: Aelton Vieira 94401136691
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, conforme contrato no599/2017, no período de xxxxxx a xxxxxxx, junto a Secretaria municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7227 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 95,56
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Outubro/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 7337 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.942,73
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: xxxxx (xxx), no mês de xxx de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7340 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 988,18
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertecente a SEMEC (AABB) no mês de NOVEMBRO de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7471 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.244,30
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 95/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7472 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.674,65
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 81/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7473 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.098,14
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 78/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7474 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.616,01
Credor: Lacy Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 107/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7475 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.215,18
Credor: Augusto Laudilino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1o T.A. ao contrato no 86/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7510 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 4.885,89
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Novembro/2018

Dados da Anulação
Número do empenho: 7787 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 38,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenção dos serviços de jardinagem e limpeza de passeios públicos, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8005 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 103,66
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 76/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8006 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 9,44
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 77/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8007 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 6,50
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. 1 T. A. ao contrato no 91/2018, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8009 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 365,77
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer placa: HLF-2963, utilizado na Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8230 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 4.885,89
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Total das anulações: /strong> 290.956,42