Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 016.005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Welerson Nascimento de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 016.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 016.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.895 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/01/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016.009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.894 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Juliana Gonçalves da Silva Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.896-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 118.558 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marina Campos Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.893 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Kênia Novais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.931.916-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 227.859 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Areuza Martins Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 227.866 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.866 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Michaely Monik Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.869 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 227.865 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 227.865 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 227.878 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.858 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriana Alves de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.046-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.876 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.840,00 |