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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 015.216 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 015.213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.118 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.122 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.121 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Gonçalves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.120 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.181 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.182 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.183 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.785 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monique Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.786 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Kamila Durães Costa
CPF credor / CNPJ credor: 076.238.516-24
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 079.788 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.789 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ana Jéssica Gonçalves S. T. Tano
CPF credor / CNPJ credor: 112.960.876-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.176 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.163 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.165 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 015.169 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lênio Samuel Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.089 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Gonçalves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.091 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.092 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.093 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: 015.161 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 015.172 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vânia Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.462 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 227.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini
CPF credor / CNPJ credor: 854.310.874-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: 227.079 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.117 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.117 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 227.114 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.117 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: 015.164 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: 015.207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 5.409,00